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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1031742 
Contract referenceONDA-2025-00118 
Contract description:COMPRA DE INSUMOS HIGIÉNICOS CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE LA ONDA. 
Goods 
Contract Start:
04/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-DAF-CD-2025-0110 
COMPRA DE INSUMOS HIGIÉNICOS CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE LA ONDA. 
COMPRA DE INSUMOS HIGIÉNICOS CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE LA ONDA.  
Servicios Generales 
COMPRA DE INSUMOS HIGIÉNICOS CORRESPONDIENTE AL 4T 
GoodsDominicana 
116,353.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Roberto Pastoriza no. 317 Ensanche Naco, Santo Domingo RD  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2168011 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,605.000.0017,748.900.00116,353.90116,353.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE CARTON NO. 7 (cajas)22CAJ1,4751,25027,500.000.00184,950.000.0032,450.0032,450.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES DE CARTON NO. 4 (cajas)16CAJ1,12195015,200.000.00182,736.000.0017,936.0017,936.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO X-TRA 1/6 (fardo)33UD1,162.398532,505.000.00185,850.900.0038,355.9038,355.90
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRECORTADO 1/4 (cajas)12UD2,3011,95023,400.000.00184,212.000.0027,612.0027,612.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
116,353.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0150,386.00  DOP----View
2.3.3.2.0165,967.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL116,353.90  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1762268039522kVpXs1116,353.90  DOPLink