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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1043309 
Contract referenceASDE-2025-00348 
Contract description:CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACIONES PARA LAS CAMPAÑAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PREVENCIÓN TEMPORADA CICLÓNICA, MENOS VELOCIDAD Y MAS VIDA 
Services 
Contract Start:
02/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
ASDE-CCC-PEPB-2025-0003 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACIONES PARA LAS CAMPAÑAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PREVENCIÓN TEMPORADA CICLÓNICA, MENOS VELOCIDAD Y MAS VIDA. 
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIO DE COMUNICACIONES PARA LAS CAMPAÑAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PREVENCIÓN TEMPORADA CICLÓNICA, MENOS VELOCIDAD Y MAS VIDA. 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
Producciones Video Provideo, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
636,199.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2165570 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
539,152.530.0097,047.460.00636,200.01636,199.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
38
82101801 - Servicios de c(...)
2.2.2.1.01PROVIDEO, SRL3MES212,066.67179,717.51539,152.530.001897,047.460.00636,200.01636,199.99
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
150,000.00 DOP
24,495,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.1.01150,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO150,000.00  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251124,495,000.00  DOP
20261124,495,000.00  DOP