Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1044589 
Contract referenceIDAC-2025-00530 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN LETREROS 
Goods 
Contract Start:
04/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/01/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDAC-DAF-CD-2025-0260 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN LETREROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN LETREROS 
Dirección de Ingeniería 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN LETRER 
GoodsDominicana 
34,272.39 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/01/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Instituto Dominicano de Aviación Civil, Calle Benigno del Castillo No.15, San Carlos, edificio Almacén, Santo Domingo  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2164732 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,044.400.005,227.990.0033,000.0034,272.39
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01Cable de cobre calibre AWG #12 tres (3) hilos 100% cobre300FT424312,900.000.00182,322.000.0012,600.0015,222.00
    
2
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01Caja de registro plástica nema 3R 6*6*4 pulgadas10UD9274004,000.000.0018720.000.009,270.004,720.00
    
3
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02Tubería LT de ½ pulgadas no metálica UL200FT28367,200.000.00181,296.000.005,600.008,496.00
    
4
27112132 - Abrazaderas de(...)
2.3.9.8.02Abrazadera EMT de ½ 50UD5.15.25262.500.001847.250.00255.00309.75
    
5
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02Conectores It de ½ no metálico ½ ul 20UD5052.221,044.400.0018187.990.001,000.001,232.39
    
6
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Alambre vinyl-uf 12/3 de cobre75FT5748.53,637.500.0018654.750.004,275.004,292.25
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
34,272.39 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0124,234.25  DOP----View
2.3.9.8.0210,038.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALIMENTACIÓN LETREROS34,272.39  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20250553A134,272.39  DOP