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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1030402 
Contract referenceDGDC-2025-00156 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza. 
Goods 
Contract Start:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDC-DAF-CD-2025-0044 
Adquisición de materiales de limpieza.  
Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en los diferentes Deptos. de esta institución DGDC. 
DGDC 
Adquisición de materiales de limpieza._EXT 
GoodsDominicana 
230,878.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2162751 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
195,660.000.0035,218.800.00231,114.58230,878.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL TOALLA NATURA 6/117UD1,5931,35022,950.000.00184,131.000.0027,081.0027,081.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO PAPEL DE BAÑO NATURA 12/120UD2,0061,70034,000.000.00186,120.000.0040,120.0040,120.00
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01 SUAPER FIBRA CON PALO, NO. 3225UD82670017,500.000.00183,150.000.0020,650.0020,650.00
    
4
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99DESINFECTANTE 1GL98UD672.0657055,860.000.001810,054.800.0065,861.8865,914.80
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA 250/1 UNIDOS15UD224.021902,850.000.0018513.000.003,360.303,363.00
    
6
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALONES DE ALCOHOL5UD1,7701,5007,500.000.00181,350.000.008,850.008,850.00
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01RES DE GUANTES INDUSTRIALES CON REFUERZO RG011 AMARILLO20UD460.023907,800.000.00181,404.000.009,200.409,204.00
    
8
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLÁSTICAS 5L AZUL5UD5314502,250.000.0018405.000.002,655.002,655.00
    
9
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01JABÓN DE MANO LIQUIDO MULTIUSO 1GL17UD4133505,950.000.00181,071.000.007,021.007,021.00
    
10
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01JABÓN BOLA AZUL GRANDE 15.5 OZ2UD295250500.000.001890.000.00885.00590.00
    
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDO DE FUNDA NEGRA 100/1 DE 55 GL 36"X54"10UD1,0038508,500.000.00181,530.000.0010,030.0010,030.00
    
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05 PAQUETES DE FUNDA DE 13 GL NEGRA 24"X30" 100/1 10UD1,0629009,000.000.00181,620.000.0010,620.0010,620.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETES DE FUNDA CON ASA #51 BLANCA 100/110UD2,4782,10021,000.000.00183,780.000.0024,780.0024,780.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
230,878.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0170,564.00  DOP----View
2.3.9.1.0140,120.00  DOP----View
2.3.7.2.9974,764.80  DOP----View
2.3.9.9.0545,430.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizados en las diferentes areas de esta institución DGDC230,878.80  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761845885276qt41t1230,878.80  DOPLink