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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1042637 
Contract referenceSIE-2025-00265 
Contract description:Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional 
Goods 
Contract Start:
22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido30/12/2025 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2025-0036 
Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional 
Adquisición de material de limpieza correspondiente al segundo semestre 2025 para ser utilizado en la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional. 
Dirección Administrativo Financiero 
SIE-DAF-CM-2025-0036 
GoodsDominicana 
50,030.49 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2157320 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,398.720.007,631.770.0052,320.0050,030.49
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta desechable blanca de ocasión72PAQ125102.567,384.320.00181,329.180.009,000.008,713.50
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Fibra lavaplatos (Brillo verde)48UD255.9283.200.001850.980.001,200.00334.18
    
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos Liquido en galón200GAL15011823,600.000.00184,248.000.0030,000.0027,848.00
    
37
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01Atomizador plástico36UD7035.41,274.400.0018229.390.002,520.001,503.79
    
42
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador para gel antibacterial12UD800821.49,856.800.00181,774.220.009,600.0011,631.02
 
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Operation
Own resources
1,251,309.76 DOP
0.07 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0182,626.00  DOP
0.01  DOP
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2.3.4.1.0120,900.00  DOP
0.01  DOP
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2.3.3.2.01743,650.00  DOP
0.01  DOP
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2.3.9.1.01384,480.00  DOP
0.01  DOP
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2.3.2.3.016,000.00  DOP
0.01  DOP
View
2.3.9.3.017,000.00  DOP
0.01  DOP
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2.3.7.2.056,653.76  DOP
0.01  DOP
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IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1756996182050IEcCA11,251,309.76  DOPLink
2026EG1769192492435QsjT5110.07  DOPLink