1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1037215
Contract reference
IDAC-2025-00513
Contract description:
Suministro de Artículos para el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDAC-DAF-CD-2025-0246
Request Title
Suministro de Artículos para el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Description
Suministro de Artículos para el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Business Operation
Director de Recursos Humanos
Reply Reference
Suministro de Artículos para el Programa de Seguri
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
140,185.77 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. 30 de Marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2156705 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,801.50
0.00
21,384.27
0.00
140,925.00
140,185.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Termos De 500 ml color azul o blanco, con el logo de la institución.
400
UD
160
135
54,000.00
0.00
18
9,720.00
0.00
64,000.00
63,720.00
2
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Mochila Tamaño 14 x 18, color blanco con el logo de la institución, mensaje: Semana de la Salud, Activa tu salud, transforma tu vida
50
UD
102
86
4,300.00
0.00
18
774.00
0.00
5,100.00
5,074.00
3
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Toalla de mano, tamaño 18*40, color blanco, con el logo de la institución.
50
UD
400
338.13
16,906.50
0.00
18
3,043.17
0.00
20,000.00
19,949.67
4
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Tshirt en color blanco, con el logo tipo bolsillo. Y detrás con el lema "Activa tu salud, transforma tu vida”.
15
UD
515
433
6,495.00
0.00
18
1,169.10
0.00
7,725.00
7,664.10
5
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Pelota anti estrés en forma de corazon Tamaño 14*18, color blanco con el logo de la institución
350
UD
126
106
37,100.00
0.00
18
6,678.00
0.00
44,100.00
43,778.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/10/2025_12_27 p.m..Pdf
Download
OC-00513.pdf
OC-00513.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,185.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
140,185.77
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
140,185.77
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
532A
1
140,185.77
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE DISPONIB EXP 532A-2025.pdf