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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1024825 
Contract referenceINDRHI-2025-00811 
Contract description:REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS SUMADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION 
Services 
Contract Start:
22/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2025-0626 
REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS SUMADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION 
REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS SUMADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION 
PROYECTO JOCA  
REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, MAQUINAS  
ServicesDominicana 
86,859.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
INDRHI  

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2151243 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
73,610.000.0013,249.800.0073,610.0086,859.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01 REPARACIONES DE DOS MAQUINAS PANASONIC XY E2020 Y UNA SWINTEC 6401UD19,50019,50019,500.000.00183,510.000.0019,500.0023,010.00
    
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX M118, PERTENECIENTE A PRESA DE GUAIGUI1UD4,5004,5004,500.000.0018810.000.004,500.005,310.00
    
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP-477FDW, PRESA JOCA1UD36,16036,16036,160.000.00186,508.800.0036,160.0042,668.80
    
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR (CODIGO 028369), DIVISION DE TRANSPORTACION Y LA FOTOCOPIADORA AR-310 SHARP AR M257, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS1UD13,45013,45013,450.000.00182,421.000.0013,450.0015,871.00
 
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Investment
General Source
86,859.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0186,859.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 86,859.80  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1760108099190aDefc186,859.80  DOPLink