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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1038546
Contract reference
MIREX-2025-00353
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0073
Request Title
"COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX"
Description
"COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MIREX"
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL MIREX-DAF-CM-20
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
196,175 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos será con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento, Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2148406 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
166,250.00
0.00
29,925.00
0.00
366,520.00
196,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26121538 - Conjunto de ca
(...)
26121538 - Conjunto de cable
2.3.9.6.01
Alambre de goma 8/3"
1,000
FT
114
62.5
62,500.00
0.00
18
11,250.00
0.00
114,000.00
73,750.00
2
26121538 - Conjunto de ca
(...)
26121538 - Conjunto de cable
2.3.9.6.01
Alambre de goma 12/3"
2,000
FT
64
27.2
54,400.00
0.00
18
9,792.00
0.00
128,000.00
64,192.00
3
26121538 - Conjunto de ca
(...)
26121538 - Conjunto de cable
2.3.9.6.01
Alambre de goma 10/3"
1,000
FT
88
41.4
41,400.00
0.00
18
7,452.00
0.00
88,000.00
48,852.00
16
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Connector BX recto de 1/2
200
UD
58
16
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
11,600.00
3,776.00
17
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Canaleta de 3/4" con tape doble cara
50
UD
354
65
3,250.00
0.00
18
585.00
0.00
17,700.00
3,835.00
18
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Canaleta de 1" con tape doble cara
20
UD
361
75
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
7,220.00
1,770.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de compras Tecnofijaciones.pdf
Orden de compras Tecnofijaciones.pdf
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Certificado de Cuota a comprometer Tecnofijaciones.pdf
Certificado de Cuota a comprometer Tecnofijaciones.pdf
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Acta de Adjudicacion CM-0073.pdf
Acta de Adjudicacion CM-0073.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,942.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
941.88
DOP
----
View
2.3.9.6.01
63,068.64
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,932.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pagp unico
68,942.92
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761837462789m7Q1x
2
0.00
DOP
Vencido
Link