1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1023811
Contract reference
EGEHID-2025-00366
Contract description:
A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELECTRICA Perfil:Compras por Debajo del Umbral
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
EGEHID-DAF-CD-2025-0044
Request Title
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELECTRICA
Description
LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS METROPOLITANAS Y CENTRALES HIDROELECTRICA.
Business Operation
DIRECCION DE LOGISTICA
Reply Reference
EGEHID-DAF-CD-2025-0044
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,336.36 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2150102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,708.79
0.00
4,627.57
0.00
51,760.00
30,336.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips para papel grandes
10
CAJ
50
20.38
203.80
0.00
18
36.68
0.00
500.00
240.48
2
60121702 - Almohadilla pa
(...)
60121702 - Almohadilla para sellos de estampación de caucho
2.3.9.8.02
Almohadilla para sellos de estampación de caucho
20
UD
120
63.64
1,272.80
0.00
18
229.10
0.00
2,400.00
1,501.90
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Tintas para sellos 1 docena
1
UD
480
1,296.39
1,296.39
0.00
18
233.35
0.00
480.00
1,529.74
4
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Rollos adhesivos
48
UD
60
66.27
3,180.96
0.00
18
572.57
0.00
2,880.00
3,753.53
5
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
Máquinas perforadoras o para unir papel
20
UD
350
152.54
3,050.80
0.00
18
549.14
0.00
7,000.00
3,599.94
6
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
Contenedores o dispensadores de clips
40
UD
60
24.27
970.80
0.00
18
174.74
0.00
2,400.00
1,145.54
7
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
Sujetadores de esferos o lápices
40
UD
60
48.13
1,925.20
0.00
18
346.54
0.00
2,400.00
2,271.74
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borradores
60
UD
30
16.1
966.00
0.00
18
173.88
0.00
1,800.00
1,139.88
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
carpetas 3 pulgadas
30
CAJ
450
154.23
4,626.90
0.00
18
832.84
0.00
13,500.00
5,459.74
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
carpeta 5 pulgadas
18
CAJ
550
220.33
3,965.94
0.00
18
713.87
0.00
9,900.00
4,679.81
11
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Fluido de corrección liquidp
50
UD
45
16.94
847.00
0.00
18
152.46
0.00
2,250.00
999.46
12
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Fluido de corrección tipo lapiz
50
UD
45
19.57
978.50
0.00
18
176.13
0.00
2,250.00
1,154.63
13
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
Papel libros o cuadernos para bitácoras
10
UD
400
242.37
2,423.70
0.00
18
436.27
0.00
4,000.00
2,859.97
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
FONDOS.pdf
FONDOS.pdf
Download
acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/10/2025_7_43 p.m..Pdf
Download
orden de compra.pdf
orden de compra.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,336.36
DOP
Budget Appropriation Value
30,336.36
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
3,753.53
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,529.74
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,501.90
DOP
----
View
2.3.9.2.01
23,551.19
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
total
30,336.36
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EGEHID-DO-DL-ALM-SOL-081-2025
1
30,336.36
DOP
Vencido
FONDOS.pdf
2026
EGEHID-DO-DL-ALM-SOL-081-2025
2
30,336.36
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS EGEHID-DO-DL-ALM-SOL-081-2025.pdf