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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1025486 
Contract referenceMICM-2025-00408 
Contract description:Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. 
Goods 
Contract Start:
16/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2025-0122 
Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. 
Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes. 
Suministro y Almacén 
MICM-DAF-CM-2025-0122 
GoodsDominicana 
81,125 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Torre MICM, Av. 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.  

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

Las condiciones de pago establecidas a crédito y a ser realizados en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días luego de haber depositado la factura y conduce en la Dirección Administrativa, ubica

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2148027 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
68,750.000.0012,375.000.0074,400.0081,125.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de Basura40UD30833,320.000.0018597.600.001,200.003,917.60
    
7
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol100GAL10041041,000.000.00187,380.000.0010,000.0048,380.00
    
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de Fregar100UD275161,600.000.0018288.000.0027,500.001,888.00
    
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Removedor de Manchas27GAL1001905,130.000.0018923.400.002,700.006,053.40
    
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueador - Cloro300GAL505416,200.000.00182,916.000.0015,000.0019,116.00
    
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde100UD180151,500.000.0018270.000.0018,000.001,770.00
 
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Sources with specific destination
1,711.00 DOP
1,711.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.021,711.00  DOP
1,711.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago a Presentación de Factura1,711.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1761591102021aQwE511,711.00  DOPLink
2026EG1780324340844qn3ig11,711.00  DOPLink