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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1025485
Contract reference
MICM-2025-00405
Contract description:
Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MICM-DAF-CM-2025-0122
Request Title
Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.
Description
Adquisición de Productos de Limpieza para Uso de las Diferentes Áreas del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.
Business Operation
Suministro y Almacén
Reply Reference
MICM-DAF-CM-2025-0122
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,543.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre MICM, Av. 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Las condiciones de pago establecidas a crédito y a ser realizados en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días luego de haber depositado la factura y conduce en la Dirección Administrativa, ubica
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2148025 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,970.00
0.00
573.62
0.00
10,750.00
16,543.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en Spray
25
GAL
100
511.33
12,783.25
0.00
0
0.00
0.00
2,500.00
12,783.25
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Gomas
75
PAQ
110
42.49
3,186.75
0.00
18
573.62
0.00
8,250.00
3,760.37
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
17. Acta de Apertura 0122.pdf
17. Acta de Apertura 0122.pdf
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18. Acto. Aprob. Inf. Prel. 0122.pdf
18. Acto. Aprob. Inf. Prel. 0122.pdf
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15. Acto Aprob. Enmienda 747.pdf
15. Acto Aprob. Enmienda 747.pdf
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16. Inform. Prel. 0122.pdf
16. Inform. Prel. 0122.pdf
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19. Inf. Def. 0122.pdf
19. Inf. Def. 0122.pdf
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20. Acto de Aprob.Inf. Def. 0122.pdf
20. Acto de Aprob.Inf. Def. 0122.pdf
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21. Notificacion de Habilitado 0122.pdf
21. Notificacion de Habilitado 0122.pdf
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22. Inform Eco .0122.pdf
22. Inform Eco .0122.pdf
Download
24. Notificación de Adjudicados.pdf
24. Notificación de Adjudicados.pdf
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Orden Quality Clean.pdf
Orden Quality Clean.pdf
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29. Cuota Quality.pdf
29. Cuota Quality.pdf
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26. Apropia 2.pdf
26. Apropia 2.pdf
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27. EntrAda Diario 2.pdf
27. EntrAda Diario 2.pdf
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28. Certificado de fondos 2.pdf
28. Certificado de fondos 2.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,711.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,711.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
1,711.00
DOP
1,711.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Presentación de Factura
1,711.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761591102021aQwE5
1
1,711.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1780324340844qn3ig
1
1,711.00
DOP
Aprobado
Link