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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1022986 
Contract referenceAGN-2025-00182 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
Goods 
Contract Start:
06/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AGN-DAF-CD-2025-0055 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
Almacén y Suministro 
Oferta Inversiones Timisoara, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
48,686.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2147604 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,260.000.007,426.800.0048,686.8048,686.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
44121626 - Removedor de a(...)
2.3.9.2.01Removedor de etiquetas adhesivas liquido de 32 onzas1UD4,436.83,7603,760.000.0018676.800.004,436.804,436.80
    
15
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01Zebra long cleaning card Para impresora model P1002UD4,6023,9007,800.000.00181,404.000.009,204.009,204.00
    
16
44103107 - Suministros de(...)
2.3.9.2.01Zebra series 3 feeder cleaning card Zebra ZVP 3 2UD5,3104,5009,000.000.00181,620.000.0010,620.0010,620.00
    
17
60101717 - Placas o etiqu(...)
2.3.9.2.02Blank PVC Cards tarjeta para carnet (paquete 100/1) color blanco1UD6,3725,4005,400.000.0018972.000.006,372.006,372.00
    
18
43211701 - Equipo de lect(...)
2.6.1.3.01Escáner de código de barra (ver especificaciones anexas) 3UD6,0185,10015,300.000.00182,754.000.0018,054.0018,054.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
4,026.01 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.014,026.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pagó único 4,026.01  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1759514647045hVvzQ14,026.01  DOPLink