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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1021082
Contract reference
HDMLV-2025-00001
Contract description:
compra de materiales de oficina
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HDMLV-DAF-CD-2025-0001
Request Title
compra de materiales de limpieza
Description
compra de materiales de limpieza
Business Operation
materiales de oficina
Reply Reference
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
136,075.24 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
06/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
calle la altagracia no 1 11200 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2144755 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
115,318.00
0.00
20,757.24
0.00
125,500.00
136,075.24
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
butaca de visita con brazo, espaldar y haciento en tela negra
7
UD
9,500
7,611
53,277.00
0.00
18
9,589.86
0.00
66,500.00
62,866.86
1
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
sillón reclinable con espaldar
3
UD
13,000
12,887
38,661.00
0.00
18
6,958.98
0.00
39,000.00
45,619.98
2
56101702 - Gabinetes de a
(...)
56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios
2.6.1.1.01
archivo de 3 gaveta pequeñas en acero
2
UD
10,000
11,690
23,380.00
0.00
18
4,208.40
0.00
20,000.00
27,588.40
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/10/2025_4_28 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS MATERIALES DE OFICINA.pdf
ORDEN DE COMPRAS MATERIALES DE OFICINA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
136,075.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
136,075.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
primer pago
45,358.40
DOP
Octubre
2025
2
segundo pago
45,700.00
DOP
Noviembre
2025
3
tercer pago
45,016.84
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0001
2
136,075.24
DOP
Vencido
Certificación de existencia de fondos.pdf