1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1040833
Contract reference
AYUNTAMIENTO LA VEGA-2025-00125
Contract description:
ADQUISICION DE LETREROS PARA EL PARQUE MAGICO
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2025-0042
Request Title
CONTRATACION DE PERSONA FISICA O JURIDICA PARA EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y ROTULACIONES EN EL PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA.
Description
CONTRATACION DE PERSONA FISICA O JURIDICA PARA EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS Y ROTULACIONES EN EL PARQUE MAGICO DE LA NAVIDAD 2025 DEL MUNICIPIO DE LA VEGA.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN TÉCNICA
Reply Reference
CONTRATACION DE PERSONA FISICA O JURIDICA PARA EL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
657,260 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2146813 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
657,260.00
0.00
0.00
0.00
710,242.00
657,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141504 - Servicios de d
(...)
82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas
2.2.8.7.06
LETRERO TIPO CAJA DE LUZ 60X80 PULG., DISEÑO CIRCENSE, BASE PARA BOMBILLOS, PARTE SUPERIOR EN FORMA DE CARPA E ILUMINACIÓN INTERNA.
8
UD
23,600
22,420
179,360.00
0.00
0.00
0.00
188,800.00
179,360.00
1
82141504 - Servicios de d
(...)
82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas
2.2.8.7.06
LETRERO TIPO ARCO 100X100 PULG., CON BOMBILLAS LED DIRECCIONABLES Y PROGRAMABLES.
1
UD
181,130
177,000
177,000.00
0.00
0.00
0.00
181,130.00
177,000.00
1
82141504 - Servicios de d
(...)
82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas
2.2.8.7.06
LETRERO TIPO ARCO 72X72 PULG., CON BOMBILLAS LED DIRECCIONABLES Y PROGRAMABLES.
2
UD
93,102
82,600
165,200.00
0.00
0.00
0.00
186,204.00
165,200.00
1
82141504 - Servicios de d
(...)
82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas
2.2.8.7.06
ROTULACIÓN DE SUPERFICIE CON TEMÁTICA CIRCENSE Y ANIMALES, APLICADA EN MATERIAL RÍGIDO TIPO SINTRA.
1
UD
56,404
53,100
53,100.00
0.00
0.00
0.00
56,404.00
53,100.00
1
82141504 - Servicios de d
(...)
82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas
2.2.8.7.06
PANEL EN SINTRA DE 12 MM PARA INSTALACIÓN DE ARTE GRÁFICO DETRÁS DE LAS LETRAS DEL PARQUE MÁGICO.
1
UD
46,256
41,300
41,300.00
0.00
0.00
0.00
46,256.00
41,300.00
1
82141504 - Servicios de d
(...)
82141504 - Servicios de diseño de gráficos o gráficas
2.2.8.7.06
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MONTAJE COMPLETO DE TODOS LOS ELEMENTOS DESCRITOS.
1
UD
51,448
41,300
41,300.00
0.00
0.00
0.00
51,448.00
41,300.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/11/2025_2_29 p.m..Pdf
Download
INDIGRAFD 2025-0042.pdf
INDIGRAFD 2025-0042.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
657,260.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
657,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPROMISO
657,260.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0042
1
657,260.00
DOP
Vencido
DAF-CM-2025-0042.pdf