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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1020633
Contract reference
Bomberos SDE-2025-00120
Contract description:
COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MERCEDES PATRONA DE LOS BOMBEROS, EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/11/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0117
Request Title
COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MERCEDES PATRONA DE LOS BOMBEROS, EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MERCEDES PATRONA DE LOS BOMBEROS, EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS ME
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,774.77 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2145821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
22,239.70
0.00
1,535.07
0.00
22,239.70
23,774.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
PAQUETE DE ARROZ CAMPO DE 10 LBS.
3
UD
649.6
649.6
1,948.80
0.00
0.00
0.00
1,948.80
1,948.80
2
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
GUANDULES VERDES LATA 15 ONZ.
15
UD
166.6
166.6
2,499.00
0.00
18
449.82
0.00
2,499.00
2,948.82
3
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
PAPA CRIOLLAS
6
LB
149.8
149.8
898.80
0.00
0.00
0.00
898.80
898.80
4
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
ZANAHORIAS
10
LB
40.6
40.6
406.00
0.00
0.00
0.00
406.00
406.00
5
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
HUEVO CARTON 30/1
1
UD
292.5
292.5
292.50
0.00
0.00
0.00
292.50
292.50
6
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MAYONESA, 16 ONZ
4
UD
201.6
201.6
806.40
0.00
18
145.15
0.00
806.40
951.55
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE 16 ONZ
1
UD
49
49
49.00
0.00
18
8.82
0.00
49.00
57.82
8
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO VARIADOS , 400ML
120
UD
40
40
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
4,800.00
5,664.00
9
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO
59
LB
166.6
166.6
9,829.40
0.00
0.00
0.00
9,829.40
9,829.40
10
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
5
LB
67.2
67.2
336.00
0.00
0.00
0.00
336.00
336.00
11
50101542 - Harina vegetal
2.3.1.1.01
MAIZ LATA 12ONZ
3
UD
124.6
124.6
373.80
0.00
18
67.28
0.00
373.80
441.08
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COTIZACION DE SISI.pdf
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Acta de adjudicación DE LOS ALIMENTOS.docx
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Orden de Compras_1/10/2025_4_30 p.m..Pdf
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Orden de Compras_1_10_2025_4_30 p.m..pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,774.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
23,774.77
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
23,774.77
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17593370414516ttwK
1
23,774.77
DOP
Vencido
Link