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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1021059 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2025-00138 
Contract description:Adquisición de suministros de limpieza 
Goods 
Contract Start:
02/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0025 
Adquisición de suministros de limpieza  
Adquisición de suministros de limpieza. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
1 DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0025  
GoodsDominicana 
124,820.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
02/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2141011 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
105,780.000.0019,040.400.00127,580.00124,820.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA95UD35151,425.000.0018256.500.003,325.001,681.50
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON C/PALO14UD1501201,680.000.0018302.400.002,100.001,982.40
    
14
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/FREGAR 69GAL150906,210.000.00181,117.800.0010,350.007,327.80
    
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/MANOS45GAL125904,050.000.0018729.000.005,625.004,779.00
    
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO.3229UD1701353,915.000.0018704.700.004,930.004,619.70
    
22
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO P/DISPENSADOR (12/1)150PAQ67559088,500.000.001815,930.000.00101,250.00104,430.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
56,940.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0149,220.16  DOP----View
2.3.9.1.017,719.86  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de limpieza56,940.02  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1759259043210lKj6G156,940.02  DOPLink