Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1037838 
Contract referenceUASD-2025-00206 
Contract description:Adquisición de suministros de aseo y limpieza (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
26/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
UASD-DAF-CM-2025-0050 
Adquisición de suministros de aseo y limpieza (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Adquisición de suministros de aseo y limpieza (DIRIGIDO A MIPYMES) 
Dirección General de planificación y desarrollo institucional 
UASD-DAF-CM-2025-0050 
GoodsDominicana 
107,161.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Direccion General de planificacion y desarrollo institucional OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2138048 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
90,815.000.0016,346.700.00264,610.00107,161.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas350UD280102.936,015.000.00186,482.700.0098,000.0042,497.70
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido neutro 100GAL20094.59,450.000.00181,701.000.0020,000.0011,151.00
    
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabon en bola azul caja de 10/525CAJ1,1001,16029,000.000.00185,220.000.0027,500.0034,220.00
    
11
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Cloro250GAL4505413,500.000.00182,430.000.00112,500.0015,930.00
    
12
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de jabon liquido2UD3805501,100.000.0018198.000.00760.001,298.00
    
17
47121502 - Accesorios de (...)
2.3.9.8.02Señalizacion de piso 1UD850450450.000.001881.000.00850.00531.00
    
18
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores de papel higiénico2UD2,5006501,300.000.0018234.000.005,000.001,534.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
4,161.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,668.99  DOP----View
2.3.7.2.992,492.75  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UASD-DAF-CM-2025-00504,161.74  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025UASD-DAF-CM-2025-00501691,875.00  DOP