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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1015217 
Contract referenceSIE-2025-00228 
Contract description:Adquisición de pinturas y materiales de pintura para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos, centros técnicos de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad. Correspondiente al 2025. 
Goods 
Contract Start:
15/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2025-0032 
Adquisición de Pinturas y Materiales de Pintura  
Adquisición de pinturas y materiales de pintura para ser utilizados a nivel nacional en las oficinas regionales, puntos expresos, centros técnicos de PROTECOM y oficinas del Edificio principal de esta Superintendencia de Electricidad. Correspondiente al 2025. 
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales 
SIE-DAF-CM-2025-0032 - CASA ARMES SRL 
GoodsDominicana 
2,003.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2132147 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,697.660.000.00305.575,651.002,003.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha 2”, según solicitud y ficha técnica.10UD11044440.000.000.001879.201,100.00519.20
    
16
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02Palo Para Rolo, según solicitud y ficha técnica.2UD605326.93653.860.000.0018117.691,210.00771.55
    
19
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Mango Para Rolo, según solicitud y ficha técnica.5UD38570350.000.000.001863.001,925.00413.00
    
21
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Espátula Reforzada, según solicitud y ficha técnica.6UD23642.3253.800.000.001845.681,416.00299.48
 
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5,643.04 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.045,643.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Pinturas y Materiales de Pintura Perfil:Compras Menores5,643.04  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1757620862933MfUZH15,643.04  DOPLink