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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1015258
Contract reference
PROINDUSTRIA-2025-00276
Contract description:
“SERVICIO ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO HERMANOS LEÓN ASENSIO DEL CENTRO CULTURAL LEÓN JIMÉNES EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SERVICIO DE CATERING PARA 200 PERSONAS QUE SERA OFRECIO EN LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO”
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0218
Request Title
“SERVICIO ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO HERMANOS LEÓN ASENSIO DEL CENTRO CULTURAL LEÓN JIMÉNES EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SERVICIO DE CATERING PARA 200 PERSONAS QUE SERA OFRECIO EN
Description
“SERVICIO ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO HERMANOS LEÓN ASENSIO DEL CENTRO CULTURAL LEÓN JIMÉNES EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y SERVICIO DE CATERING PARA 200 PERSONAS QUE SERA OFRECIO EN LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO”
Business Operation
Dirección de Servicios de Apoyo a la Industria
Reply Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0218 CENTRO CULTURAL EDUA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
237,102.75 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2131752 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
200,934.53
0.00
36,168.22
0.00
237,102.75
237,102.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80131502 - Arrendamiento
(...)
80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales
2.2.5.1.01
SERVICIO ALQUILER DE LAS INSTALACIONES
1
UD
40,769
34,550
34,550.00
0.00
18
6,219.00
0.00
40,769.00
40,769.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICI DE CATERING PARA 200 PERSONAS CON CAMARERO INCLUIDO
1
UD
196,333.75
166,384.53
166,384.53
0.00
18
29,949.22
0.00
196,333.75
196,333.75
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/9/2025_7_43 p.m..Pdf
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006. Informe Evaluación Técnico-Económica y Recomendación Adjudicación_0001.pdf
006. Informe Evaluación Técnico-Económica y Recomendación Adjudicación_0001.pdf
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007. Acta Núm. CD-642-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0218_0001.pdf
007. Acta Núm. CD-642-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0218_0001.pdf
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008. Certificación 280-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf
008. Certificación 280-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf
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009. Orden de Portal o Praxis DAF-CD-2025-0218_0001.pdf
009. Orden de Portal o Praxis DAF-CD-2025-0218_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
237,102.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.01
40,769.00
DOP
----
View
2.2.9.2.03
196,333.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Papo único
237,102.75
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
280-2025
1
237,102.75
DOP
Vencido
008. Certificación 280-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf