1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.237321
Contract reference
MIDEREC-2018-00450
Contract description:
ADQ, DE UTENSILIO DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA OPERATIVA DEL TORNEO GLOBAL DE TENIS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/04/2018 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/04/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2018-0190
Request Title
ADQ, DE UTENSILIO DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA OPERATIVA DEL TORNEO GLOBAL DE TENIS
Description
ADQ, DE UTENSILIO DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA OPERATIVA DEL TORNEO GLOBAL DE TENIS
Business Operation
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Reply Reference
Hernández Alicomsa Hasa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,915.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/04/2018 12:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/04/2018 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLIMPICO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
90 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.445014 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,064.00
0.00
6,851.52
0.00
38,064.00
44,915.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30221003 - Cafetería
2.7.1.3.01
GRECA DE 12 TAZA
1
UD
1,600
1,600
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,600.00
1,888.00
1
48101702 - Dispensador de
(...)
48101702 - Dispensador de bebidas no carbonatadas
2.3.9.5.01
JUEGO DE TAZAS DE CAFE 6/1
2
UD
895
895
1,790.00
0.00
18
322.20
0.00
1,790.00
2,112.20
1
48101702 - Dispensador de
(...)
48101702 - Dispensador de bebidas no carbonatadas
2.3.9.5.01
AZUCARERAS
2
UD
525
525
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,050.00
1,239.00
1
48101904 - Copas para ser
(...)
48101904 - Copas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
COPAS PARA AGUA
12
UD
218
218
2,616.00
0.00
18
470.88
0.00
2,616.00
3,086.88
1
42211907 - Cubiertos o ut
(...)
42211907 - Cubiertos o utensilios para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
CUBIERTOS
12
UD
235
235
2,820.00
0.00
18
507.60
0.00
2,820.00
3,327.60
1
42211907 - Cubiertos o ut
(...)
42211907 - Cubiertos o utensilios para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
CUCHILLOS DE MESA
12
UD
235
235
2,820.00
0.00
18
507.60
0.00
2,820.00
3,327.60
1
42211907 - Cubiertos o ut
(...)
42211907 - Cubiertos o utensilios para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
CUCHARAS TAMAÑO ESTÁNDAR
12
UD
215
215
2,580.00
0.00
18
464.40
0.00
2,580.00
3,044.40
1
30221003 - Cafetería
2.7.1.3.01
CUCHARAS DE AZUCAR
12
UD
140
140
1,680.00
0.00
18
302.40
0.00
1,680.00
1,982.40
1
48101901 - Vajilla fina p
(...)
48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas
2.3.9.5.01
JUEGO DE VAJILLA PARA 12 PERSONAS
1
UD
7,915
7,915
7,915.00
0.00
18
1,424.70
0.00
7,915.00
9,339.70
1
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
BANDEJAS PARA CAFE Y AGUA
3
UD
975
975
2,925.00
0.00
18
526.50
0.00
2,925.00
3,451.50
1
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
JARRON DE AGUA EN CRISTAL
2
UD
615
615
1,230.00
0.00
18
221.40
0.00
1,230.00
1,451.40
1
52151650 - Escurridores p
(...)
52151650 - Escurridores para uso doméstico
2.3.9.5.01
ESCURRIDOR DE LOZA PLASTICA 17.62 X13.81 5.93
1
UD
548
548
548.00
0.00
18
98.64
0.00
548.00
646.64
1
14111706 - Manteles de pa
(...)
14111706 - Manteles de papel
2.3.3.2.01
MANTEL PARA BANDEJA DE AGUA Y CAFE
3
UD
710
710
2,130.00
0.00
18
383.40
0.00
2,130.00
2,513.40
1
14111706 - Manteles de pa
(...)
14111706 - Manteles de papel
2.3.3.2.01
INDIVIDUALES DE TELA TAMAÑO ESTANDAR
12
UD
530
530
6,360.00
0.00
18
1,144.80
0.00
6,360.00
7,504.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA 44.915.52.pdf
CUOTA 44.915.52.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/04/2018_03_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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3D766AC372A5BF0C9F5D0C7FCA4DF1A72EBD9F2DA8DE81760FCF4C5D866D96DC