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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1050148
Contract reference
PRO CONSUMIDOR-2025-00140
Contract description:
SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA EL EVENTO CONFERENCIA Y REUNION DE ALTO NIVEL DEL ICPEN A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025, Y OTRAS ACTIVIDADES DESGLOZADAS EN LOS ITEM
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2025-0070
Request Title
SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA EL EVENTO CONFERENCIA Y REUNION DE ALTO NIVEL DEL ICPEN A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025, Y OTRAS ACTIVIDADES DESGLOZADAS EN LOS ITEM
Description
SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA EL EVENTO CONFERENCIA Y REUNION DE ALTO NIVEL DEL ICPEN A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2025, Y OTRAS ACTIVIDADES DESGLOZADAS EN LOS ITEM
Business Operation
DPTO. DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Reply Reference
SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA EL EVENTO CONFEREN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
215,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2129862 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
215,000.00
0.00
0.00
0.00
182,000.00
215,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Servicio de transporte (4 mini van) aeropuerto - Hotel, por (2) dias. Ver desglose ficha tecnica CINT-005-2025
1
UD
44,000
44,000
44,000.00
0.00
0.00
0.00
44,000.00
44,000.00
2
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Servicio de transporte (4 mini van) Hotel- Zona Colonial. Ver desglose ficha tecnica CINT-005-2025
1
UD
22,000
22,000
22,000.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
22,000.00
3
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Servicio de transporte (4 mini van) Hotel- Restaurante Neptuno. Ver desglose ficha tecnica CINT-005-2025
1
UD
28,000
61,000
61,000.00
0.00
0.00
0.00
28,000.00
61,000.00
4
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Servicio de transporte (4 mini van) Hotel- Aeropuerto. Ver desglose ficha tecnica CINT-005-2025
1
UD
22,000
22,000
22,000.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
22,000.00
5
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Servicio de transporte (4 autobuses) ida y vuelta PRO CONSUMIDOR-CATEDRAL. Ver desglose ficha tecnica CINT-004-2025
1
UD
36,000
36,000
36,000.00
0.00
0.00
0.00
36,000.00
36,000.00
6
78111803 - Servicios de b
(...)
78111803 - Servicios de buses contratados
2.2.4.1.01
Servicio de transporte (2 autobuses) ida y vuelta PRO CONSUMIDOR-CLUB DE LAS FUERZAS ARMADAS. Ver desglose ficha tecnica CINT-004-2025
1
UD
30,000
30,000
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/9/2025_7_21 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/12/2025_3_57 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
215,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago unico
182,000.00
DOP
Diciembre
2025
0
pago unico
33,000.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763650990175zb7yC
2
215,000.00
DOP
Vencido
Link