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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1028618 
Contract referencePOLICIA NACIONAL-2025-00258 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer. 
Goods 
Contract Start:
28/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/10/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0073 
Adquisición de Materiales Ferreteros Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer. 
Adquisición de Materiales Ferreteros Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES Mujer. 
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
Indisol, SRL Proceso POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025- 
GoodsDominicana 
1,069,965 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Para ser utilizados en diferentes áreas de la Policía Nacional, solicitado mediante los oficios nos. M-0105, de fecha 04/07/2025; M-0103 de fecha 08/07/2025; M-0026 de fecha 11/02/2025; M-0064, de fec

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2130125 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
906,750.000.00163,215.000.002,625,664.001,069,965.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
38
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Tubos LED 18 W 6500 K350UD542.818063,000.000.0063,0001811,340.000.00189,980.0074,340.00
    
41
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Panel LED empotrable 2x4' 40W 6500k235UD6,230.42,050481,750.000.00481,7501886,715.000.001,464,144.00568,465.00
    
42
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Panel LED empotrable 2x2' 40W 6500k300UD2,548.8930279,000.000.00279,0001850,220.000.00764,640.00329,220.00
    
44
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Panel LED empotrable circular de 12 W50UD49632016,000.000.0016,000182,880.000.0024,800.0018,880.00
    
45
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Panel LED empotrable circular de 18 W50UD60238019,000.000.0019,000183,420.000.0030,100.0022,420.00
    
46
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Panel LED empotrable circular de 24 W50UD1,82048024,000.000.0024,000184,320.000.0091,000.0028,320.00
    
47
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Panel LED empotrable cuadrada de 24 W50UD1,22048024,000.000.0024,000184,320.000.0061,000.0028,320.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
403,572.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01398,593.38  DOP----View
2.3.9.8.024,979.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de Materiales Ferreteros403,572.82  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1757424052070XRlBZ1403,572.82  DOPLink