1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1012555
Contract reference
SIV-2025-00202
Contract description:
Adquisición de Insumos de Limpieza Para Uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV). Dirigido a Mipyme Mujer
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/09/2025 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIV-DAF-CM-2025-0033
Request Title
Adquisición de Insumos de Limpieza Para Uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV). Dirigido a Mipyme Mujer
Description
Adquisición de Insumos de Limpieza Para Uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV). Dirigido a Mipyme Mujer
Business Operation
Administrativo y Financiero.
Reply Reference
SIV-DAF-CM-2025-0033
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
60,109.2 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/09/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2129126 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,940.00
0.00
9,169.20
0.00
98,592.00
60,109.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
47101603 - Limpiadores an
(...)
47101603 - Limpiadores anti calcáreos
2.3.7.2.07
Limpiador anti calcáreos (galón)
6
UD
1,248
195
1,170.00
0.00
18
210.60
0.00
7,488.00
1,380.60
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsa de basura de 55gls 100/1
35
PAQ
624
333
11,655.00
0.00
18
2,097.90
0.00
21,840.00
13,752.90
10
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
Plumeros para limpiar el polvo
6
UD
364
325
1,950.00
0.00
18
351.00
0.00
2,184.00
2,301.00
11
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas con exprimidor
1
UD
4,680
2,875
2,875.00
0.00
18
517.50
0.00
4,680.00
3,392.50
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas microfibra
70
UD
93.6
32.5
2,275.00
0.00
18
409.50
0.00
6,552.00
2,684.50
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponjas de fregar
10
UD
78
17
170.00
0.00
18
30.60
0.00
780.00
200.60
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
10
UD
301.6
125
1,250.00
0.00
18
225.00
0.00
3,016.00
1,475.00
16
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Aromatizante liquido de ambiente, eléctrico
20
UD
374.4
334
6,680.00
0.00
18
1,202.40
0.00
7,488.00
7,882.40
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
60
GAL
520
295
17,700.00
0.00
18
3,186.00
0.00
31,200.00
20,886.00
21
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente para lavar
10
PAQ
166.4
79
790.00
0.00
18
142.20
0.00
1,664.00
932.20
26
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de goma para limpieza
15
CAJ
780
295
4,425.00
0.00
18
796.50
0.00
11,700.00
5,221.50
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/9/2025_3_58 p.m..Pdf
Download
Acta_de_adjudicacion_num._DAF-CM-74-2025.pdf
Acta_de_adjudicacion_num._DAF-CM-74-2025.pdf
Download
Orden SlV-2025-00202-GTG.pdf
Orden SlV-2025-00202-GTG.pdf
Download
Cuota compromiso GTG.pdf
Cuota compromiso GTG.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,688.00
DOP
Budget Appropriation Value
13,688.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,688.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Insumos de Limpieza Para Uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV). Dirigido a Mipyme Mujer
13,688.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CDCC-2025-0277
1
13,688.00
DOP
Vencido
Cuota compromiso Citrus.pdf
2026
CDCC-2025-0277
1
13,688.00
DOP
Aprobado
Cuota compromiso Citrus.pdf