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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1014581 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00118 
Contract description:Adquisición de materiales para realizar limpieza focalizada de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
12/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0096 
Adquisición de materiales para realizar limpieza focalizada de esta institución. 
Adquisición de materiales para realizar limpieza focalizada de esta institución. 
Dpto. de Preservación de Documentos 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0096 
GoodsDominicana 
19,298.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2129121 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,705.000.001,593.900.0045,000.0019,298.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Galones de Alcohol isopropílico al 70%7GAL7074252,975.000.0018535.500.004,949.003,510.50
    
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Frascos de matamoscas, cucarachas, mosquitos y hormigas30UD3452958,850.000.0000.000.0010,350.008,850.00
    
3
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Paquetes de lanillas4PAQ1,2009353,740.000.0018673.200.004,800.004,413.20
    
4
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Spray desinfectante4UD600.255352,140.000.0018385.200.002,401.002,525.20
    
5
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05Fumitrol en humo15UD1,50000.000.0000.000.0022,500.000.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,298.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,510.50  DOP----View
2.3.7.2.058,850.00  DOP----View
2.3.9.1.016,938.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para realizar limpieza focalizada de esta institución.19,298.90  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1757087144678xbVvV119,298.90  DOPLink