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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1021486 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2025-00158 
Contract description:ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. (PCB-CD-4208) 
Goods 
Contract Start:
29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0069 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. (PCB-CD-4208) 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. (PCB-CD-4208) 
Dirección Administrativa 
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL_E 
GoodsDominicana 
79,284.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2126305 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
67,190.000.0012,094.200.00110,933.2079,284.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04BARRENA DE PARED 5/16 y 1/415UD225.561592,385.000.0018429.300.003,383.402,814.30
    
3
23153313 - Cuchillas o co(...)
2.3.9.8.01DISCO DE CORTE20UD167.49951,900.000.0018342.000.003,349.802,242.00
    
4
46171501 - Candados
2.3.9.9.04Candado5UD8401,1065,530.000.0018995.400.004,200.006,525.40
    
5
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01ESCALERA TIPO A 12' FIBRA DE VIDRIO1UD16,50023,45523,455.000.00184,221.900.0033,000.0027,676.90
    
6
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01ESCALERA TIPO A 6' FIBRA DE VIDRIO2UD8,50013,47026,940.000.00184,849.200.0017,000.0031,789.20
    
7
72101801 - Limpieza con c(...)
2.2.8.5.03HIDROLAVADORA1UD50,0006,9806,980.000.00181,256.400.0050,000.008,236.40
 
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Operation
General Source
57,688.00 DOP
57,688.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.0157,688.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  420857,688.00  DOPNoviembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20164208157,688.00  DOP