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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1017305
Contract reference
SRSN-2025-00162
Contract description:
COMPRA DE VALVULA, ABRAZADERA Y PIE DE MANGUERA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE CADENA DE FRIO Y DE COCINA QUE PERTENECEN A LAS PROV. DUARTE, MTS Y SAMANA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SRSN-DAF-CD-2025-0030
Request Title
COMPRA DE VALVULA, ABRAZADERA Y PIE DE MANGUERA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE CADENA DE FRIO Y DE COCINA QUE PERTENECEN A LAS PROV. DUARTE, MTS Y SAMANA
Description
COMPRA DE VALVULA, ABRAZADERA Y PIE DE MANGUERA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE CADENA DE FRIO Y DE COCINA QUE PERTENECEN A LAS PROV. DUARTE, MTS Y SAMANA
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
T&T FERRETERIA SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,715.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2123205 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,809.35
0.00
5,905.68
0.00
38,715.00
38,715.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42181604 - Válvulas o per
(...)
42181604 - Válvulas o peras inflables de liberación de presión del aire en la sangre
2.3.9.3.01
VALVULA
20
UD
670
567.8
11,355.94
0.00
18
2,044.07
0.00
13,400.00
13,400.01
26101766 - Reguladores
2.3.9.8.01
REGULADORES
39
UD
510
432.2
16,855.92
0.00
18
3,034.07
0.00
19,890.00
19,889.99
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA
65
UD
20
16.95
1,101.69
0.00
18
198.30
0.00
1,300.00
1,299.99
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
MANGUERAS
275
UD
15
12.71
3,495.80
0.00
18
629.24
0.00
4,125.00
4,125.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/9/2025_12_51 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,715.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
13,400.01
DOP
----
View
2.3.9.8.01
19,889.99
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,299.99
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,125.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago a proveedor
38,715.03
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
396
18082025
38,715.00
DOP
Vencido
DO1_CDOC_4086922_CUOTA Y CERTIFICACION.pdf