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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1018434
Contract reference
CND-2025-00061
Contract description:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,SEGUN DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2025-0052
Request Title
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,SEGUN DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS.
Description
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS,SEGUN DETALLES DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
SAN MIGUEL & CIA,S.R.L._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
32,957.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2124530 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,930.00
0.00
5,027.40
0.00
32,957.40
32,957.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
FILTRO DE GASOIL PSC73/1
1
UD
944
800
800.00
0.00
18
144.00
0.00
944.00
944.00
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
FILTRO DE ACEITE BD103
1
UD
3,776
3,200
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
3,776.00
3,776.00
3
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
FILTRO DE COOLANT BW5074
1
UD
2,242
1,900
1,900.00
0.00
18
342.00
0.00
2,242.00
2,242.00
4
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
FILTRO DE TRAMPA DE AGUA PF10
1
UD
625.4
530
530.00
0.00
18
95.40
0.00
625.40
625.40
5
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
ACEITE 15W40 CONOCO/PHILLIPS 5 GALONES
1
UD
10,384
8,800
8,800.00
0.00
18
1,584.00
0.00
10,384.00
10,384.00
6
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
ACEITE 15W40 CONOCO/PHILLIPS 1 GALON
1
UD
2,124
1,800
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,124.00
2,124.00
7
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTAS ELECTRICAS
1
UD
6,490
5,500
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
6,490.00
6,490.00
8
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
FILTRO DE AIRE PA2806
1
UD
6,372
5,400
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
6,372.00
6,372.00
Attestation Documents
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION MANTENIMIENTO PLANTA.pdf
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EG175630739373558uwO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/8/2025_3_10 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,957.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
32,957.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
32,957.40
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG175630739373558uwO
1
32,957.40
DOP
Vencido
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