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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1025254 
Contract referencePOLICIA NACIONAL-2025-00243 
Contract description:adquisicion de suministros de oficinas 
Goods 
Contract Start:
15/10/2025 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2025-0077 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES 3ER TMT, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES 3ER TMT, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES 
Departamento de Recepción y Suministro de Propiedades de 2da. Clase  
INVERSIONES GRETMON SRL , PROCESO: POLICIA NACIONA 
GoodsDominicana 
185,142 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/10/2025 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2121128 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
156,900.000.000.0028,242.00314,740.00185,142.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Cajas de Clip No. 11,000UD14.461212,000.0000.0000.00182,160.0014,460.0014,160.00
    
2
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Cajas de Clip No. 2300UD35.22206,000.0000.0000.00181,080.0010,566.007,080.00
    
3
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Cajas de Gomas Bandas No. 18500UD40.712211,000.0000.0000.00181,980.0020,355.0012,980.00
    
4
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Cajas de Grapas Estandar500UD64.432914,500.0000.0000.00182,610.0032,215.0017,110.00
    
5
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector Liquido Tipo Lapicero500UD112.1168,000.0000.0000.00181,440.0056,050.009,440.00
    
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders Manila 8 1/2 x 11 100/130,000UD3.54260,000.0000.0000.001810,800.00106,200.0070,800.00
    
7
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas 8 1/2 x 11300UD76.825015,000.0000.0000.00182,700.0023,046.0017,700.00
    
8
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas rayadas 5 x 8200UD47.79336,600.0000.0000.00181,188.009,558.007,788.00
    
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores200UD15.82132,600.0000.0000.0018468.003,164.003,068.00
    
14
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores amarillo, rosado y verde200UD18.6361,200.0000.0000.0018216.003,726.001,416.00
    
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Sobres Manilas Amarillo 6 1/2 x 3 1/2 500/110,000UD3.54220,000.0000.0000.00183,600.0035,400.0023,600.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
3,261,284.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.011,510,400.00  DOP----View
2.3.9.2.011,750,884.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  suministro de oficinas3,261,284.00  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755959265021MCxnH13,261,284.00  DOPLink