Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1005305 
Contract referenceSRSO-2025-00234 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
19/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
SRSO-DAF-CM-2025-0058 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO). DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 
ALMACEN DE SUMINISTROS  
SRSO-DAF-CM-2025-0058 
GoodsDominicana 
165,265.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2116529 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
160,880.700.004,384.800.00242,170.00165,265.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos azul Caja/12 und.1,667CAJ11081.7136,193.900.0000.000.00183,370.00136,193.90
    
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos rojo Caja/12 und.4CAJ7581.7326.800.0000.000.00300.00326.80
    
18
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Goma de borrar700UD4016.4311,501.000.00182,070.180.0028,000.0013,571.18
    
40
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila (Batería) AAA200UD8536.747,348.000.00181,322.640.0017,000.008,670.64
    
41
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila (Batería) AA150UD9036.745,511.000.0018991.980.0013,500.006,502.98
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
222,839.41 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01201,941.61  DOP----View
2.3.9.9.0520,897.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.222,839.41  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DAF-SRSO-CC-08-181222,839.41  DOP