Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1010135 
Contract referenceHDSS-2025-00225 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRES- JULIO-SEPT-2025 
Goods 
Contract Start:
23/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2025-0026 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRES- JULIO-SEPT-2025 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRES- JULIO-SEPT-2025 
MAYORDOMIA 
FUDIMAT, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
17,687.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2106926 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,989.000.002,698.020.0019,387.6217,687.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIBRA ( ACE )90LB35.4312,790.000.0018502.200.003,186.003,292.20
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES3,000UD4.1339,000.000.00181,620.000.0012,390.0010,620.00
    
15
42132202 - Protector de c(...)
2.3.9.3.01GUANTE DE GOMA (M) pares12UD53.132.5390.000.001870.200.00637.20460.20
    
16
42132202 - Protector de c(...)
2.3.9.3.01GUANTE DE GOMA INDUSTRIAL ( L ) (XL) pares12UD84.9672864.000.0018155.520.001,019.521,019.52
    
23
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER INDUSTRIAL4UD3002651,060.000.0018190.800.001,200.001,250.80
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 36 C/PALO6UD159.15147.5885.000.0018159.300.00954.901,044.30
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
12,383.77 DOP
12,383.77 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0112,383.77  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL TRIMESTRES- JULIO-SEPT-202512,383.77  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CC-199-2025112,383.77  DOP
2026CC-199-2025112,383.77  DOP