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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1007914 
Contract referenceMIVHED-2025-00155 
Contract description:LOTE VII 
Goods 
Contract Start:
26/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
7 days left (18/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
MIVHED-CCC-LPN-2025-0004 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAÍS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMA FINALIZA TU VIVIENDA, LA UNIDAD DE ACCIÓN RÁPIDA Y DONACIONES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN TODO EL PAÍS 
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT 
Evel Suplidores, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
7,788,675.83 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2116214 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,600,572.740.001,188,103.090.009,735,850.007,788,675.83
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA SUPERIOR ALMENDRA (GALONES)2,000UD1,305.23884.91,769,803.400.0018318,564.610.002,610,460.002,088,368.01
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00 (GALONES)2,000UD1,343.2910.641,821,288.130.0018327,831.860.002,686,400.002,149,119.99
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL ARROYO (GALONES)3,000UD1,343.2910.642,731,932.200.0018491,747.800.004,029,600.003,223,680.00
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA P/ROLO ANTI-GOTA1,000UD200.28135.78135,778.980.001824,440.220.00200,280.00160,219.20
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 2"500UD114.3177.538,749.690.00186,974.940.0057,155.0045,724.63
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA 3"500UD303.91206.04103,020.340.001818,543.660.00151,955.00121,564.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
70,158,375.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0620,627,875.00  DOP----View
2.3.6.1.0135,370,500.00  DOP----View
2.3.6.4.0414,160,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO21,920,921.89  DOPSeptiembre2025
2  PAGO48,237,453.11  DOPMarzo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755715384480Lco6q921,920,921.89  DOPLink