1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1003225
Contract reference
HRDAC-2025-00593
Contract description:
Contrato con el suplidor Master Clean FBE Import, SRL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/08/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HRDAC-DAF-CM-2025-0051
Request Title
Adquisición de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas)
Description
Adquisición de Material Gastable de Limpieza (Fundas Plásticas)
Business Operation
Departamento de Almacén
Reply Reference
MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
425,862 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/08/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2115304 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
360,900.00
0.00
64,962.00
0.00
450,609.60
425,862.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42295415 - Fundas para eq
(...)
42295415 - Fundas para equipos de uso quirúrgico
2.6.3.2.01
FUNDA NEGRA 55 GLNS 36*55 FALDO DE 100 UNDS
210
UD
727.12
600
126,000.00
0.00
18
22,680.00
0.00
152,695.20
148,680.00
2
42295415 - Fundas para eq
(...)
42295415 - Fundas para equipos de uso quirúrgico
2.6.3.2.01
FUNDA NEGRA DE 35 GLNS 28*35 PAQ DE 100
180
UD
368.64
300
54,000.00
0.00
18
9,720.00
0.00
66,355.20
63,720.00
3
42295415 - Fundas para eq
(...)
42295415 - Fundas para equipos de uso quirúrgico
2.6.3.2.01
FUNDA ROJA DE DESECHOS 55 GLNS PAQ 100
180
UD
775.42
620
111,600.00
0.00
18
20,088.00
0.00
139,575.60
131,688.00
4
42295415 - Fundas para eq
(...)
42295415 - Fundas para equipos de uso quirúrgico
2.6.3.2.01
FUNDA ROJA DE DESECHOS 35 GLNES PAQ DE 100 UNDS
180
UD
511.02
385
69,300.00
0.00
18
12,474.00
0.00
91,983.60
81,774.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMP..pdf
CUOTA COMP..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/8/2025_1_02 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
425,862.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.2.01
425,862.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago compras de material gastable de limpieza (fundas plasticas)
425,862.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0000
1
425,862.00
DOP
Vencido
CUOTA COMP..pdf