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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1003410 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2025-00109 
Contract description:Adquisición de productos ferreteros para uso en varias oficinas de la ONDP a nivel nacional. 
Goods 
Contract Start:
14/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0053 
Adquisición de productos ferreteros 
Adquisición de productos ferreteros para uso en varias oficinas de la ONDP a nivel nacional. 
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
COT-2025-0053 
GoodsDominicana 
19,803.89 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para uso de Servicios Generales. Los cables pertenecen a la oficina de Jimaní.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2114905 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,782.960.003,020.930.0028,800.0019,803.89
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27113201 - Conjuntos gene(...)
2.3.6.3.04Juego de cubos 12 piezas1UD1,500979.41979.410.0018176.290.001,500.001,155.70
    
2
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Cable SEU105FT260150.5115,803.550.00182,844.640.0027,300.0018,648.19
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
19,803.89 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0118,648.19  DOP----View
2.3.6.3.041,155.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Total 19,803.89  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755099494743l1Iw7119,803.89  DOPLink