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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1001665 
Contract referenceHRDAC-2025-00584 
Contract description:CONTRATO CON EL SUPLIDOR MORAMI SRL 
Services 
Contract Start:
08/08/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2025-0452 
ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS 
ADQUISICION DE MATERIALES ODONTOLOGICOS 
Departamento de Odontología 
Morami, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
170,532.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/08/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

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Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2112821 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
169,576.000.00956.880.00169,576.00170,532.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01ANESTECIA LIDOCAINA 2% 1:100 C/5015UD2,9602,96044,400.000.000.000.0044,400.0044,400.00
    
2
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01ANESTECIA ARTICAINA 4% CJ15UD3,8503,85057,750.000.000.000.0057,750.0057,750.00
    
3
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01ANESTECIA SPRAY 20% TOPICA 2ONZ GELATO10UD1,9201,92019,200.000.000.000.0019,200.0019,200.00
    
4
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01NT PREMIUM (KIT 1X8 ) RESINAS3UD9,3409,34028,020.000.000.000.0028,020.0028,020.00
    
5
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01FRESA F # 1013 REDONDA12UD1111111,332.000.0018239.760.001,332.001,571.76
    
6
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01FRESA FAVA # 1033 CONO INVERTIDO12UD1111111,332.000.0018239.760.001,332.001,571.76
    
7
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01FRESA #1091 CILINDRICA12UD1111111,332.000.0018239.760.001,332.001,571.76
    
8
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01HEMOSTATICO ESPONJA (1X20) GELATAMP2UD3,5703,5707,140.000.000.000.007,140.007,140.00
    
9
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01LYSOL SPRAY DESINFECT. FCO3UD1,7901,7905,370.000.000.000.005,370.005,370.00
    
10
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01BONDING PRME-DENT 7ML FRC2UD1,1901,1902,380.000.000.000.002,380.002,380.00
    
11
42151506 - Suministros bl(...)
2.6.3.1.01EDTA 17% FRASCO 15 ML2UD6606601,320.000.0018237.600.001,320.001,557.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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General Source
170,532.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.1.01170,532.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS170,532.88  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202500001170,532.88  DOP