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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1027157 
Contract referenceInst. Duartiano-2025-00051 
Contract description:Adquisición de artículos de limpieza, cocina, uso y consumo correspondiente al 2do. Trimestre 2025. 
Goods 
Contract Start:
21/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0035 
ARTICULOS VARIOS 2T 
Adquisición de artículos de limpieza, de cocina, de consumo, correspondiente al 2do. Trimestre 2025. Proceso: MIPYME. 
Dirección Administrativa 
Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0035 
GoodsDominicana 
20,762.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
21/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2112702 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
17,785.000.002,977.600.0019,580.0020,762.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE. (Ver ficha)12UD2515180.000.001832.400.00300.00212.40
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA. (Ver ficha)5PAQ8005652,825.000.0018508.500.004,000.003,333.50
    
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS. (Ver ficha)15PAQ2001101,650.000.0018297.000.003,000.001,947.00
    
21
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARITAS DE CAFE. (Ver ficha)1DOC4501,0801,080.000.0018194.400.00450.001,274.40
    
23
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR. (Ver ficha)10PAQ1501601,600.000.0016256.000.001,500.001,856.00
    
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ EN POLVO. (Ver ficha)3PAQ3,2003,1959,585.000.00161,533.600.009,600.0011,118.60
    
25
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA. (Ver ficha)1UD380515515.000.001892.700.00380.00607.70
    
26
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01ICE TEA. (Ver ficha)1PAQ350350350.000.001863.000.00350.00413.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
20,762.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0113,995.30  DOP----View
2.3.9.1.01212.40  DOP----View
2.3.3.2.015,280.50  DOP----View
2.3.9.5.011,274.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ARTÍCULOS VARIOS 2DO. TRIMESTRE 202520,762.60  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1759262331990kHZVd120,762.60  DOPLink