Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1003267 
Contract referenceSIUBEN-2025-00095 
Contract description:Compra de materiales y componentes para mantenimientos informáticos. 
Goods 
Contract Start:
14/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SIUBEN-DAF-CD-2025-0070 
Compra de materiales y componentes para mantenimientos informáticos. 
Compra de materiales y componentes para mantenimientos informáticos. 
Departamento de Informática  
SIUBEN-DAF-CD-2025-0070 
GoodsDominicana 
109,698.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Favor de coordinar con el departamento de almacén y el departamento de tecnología los Sgtes Items que les fue adjudicado. 1) 30 Latas limpiadoras de contacto, Unidad de 590 Ml 2) 30 Latas limpiadoras

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2111615 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
92,965.000.0016,733.700.0098,200.00109,698.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Latas limpiadores de contacto, Unidad de 590 Ml30UD84044013,200.000.00182,376.000.0025,200.0015,576.00
    
2
44102912 - Soluciones lim(...)
2.3.9.2.01Latas limpiadores de pantalla, Unidad de 210 Ml30UD6001,81354,390.000.00189,790.200.0018,000.0064,180.20
    
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Discos duros SDD NVMe M.2 de 512 GB de 3200 MB/S hasta 5,000 MB/S5UD5,0002,90014,500.000.00182,610.000.0025,000.0017,110.00
    
2
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01Discos duros SATA de 2.5 pulgadas de 512GB de 500 a 600 MB/S 5UD6,0002,17510,875.000.00181,957.500.0030,000.0012,832.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
109,698.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01109,698.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de materiales y componentes para mantenimientos informáticos.109,698.70  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754677003300W4R2m1109,698.70  DOPLink