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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1042059 
Contract referenceETED-2025-00871 
Contract description:MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
Goods 
Contract Start:
28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ETED-DAF-CM-2025-0149 
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE TELECOMUNICACION 
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE TELECOMUNICACION 
GESTIÓN ENERGÉTICA 
ETED-DAF-CM-2025-0149 
GoodsDominicana 
380,324.41 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2108541 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
322,308.820.0058,015.590.00224,300.00380,324.41
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.6.4.06TIE WRAP BLACK DE 16 PULGADA2,000UD152.384,760.000.0018856.800.0030,000.005,616.80
    
11
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04CINTA METRICA DE 5M2UD850171.61343.220.001861.780.001,700.00405.00
    
16
24112204 - Cubos metálico(...)
2.3.9.9.05JUEGOS DE CUBOS HEX DE ENTRADA 1/2 PULGADA3UD2,8001,461.864,385.580.0018789.400.008,400.005,174.98
    
31
27111506 - Cizallas
2.3.6.3.04CIZALLA DE CORTE2UD6,00076,434.32152,868.640.001827,516.360.0012,000.00180,385.00
    
47
26121538 - Conjunto de ca(...)
2.3.9.6.01MINI-JACK RJ45 CAT 61,000UD1510.8210,820.000.00181,947.600.0015,000.0012,767.60
    
48
27112702 - Pulidoras eléc(...)
2.6.5.7.01PULIDORA INALAMBRICA2UD3,60036,004.2472,008.480.001812,961.530.007,200.0084,970.01
    
55
27112702 - Pulidoras eléc(...)
2.6.5.7.01PULIDORA ELECTRICA 800 WATT1UD15,0009,533.99,533.900.00181,716.100.0015,000.0011,250.00
    
59
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01MANTENEDOR DE BATERIA 12/24 V10UD13,5006,758.967,589.000.001812,166.020.00135,000.0079,755.02
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
380,324.41 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.065,616.80  DOP----View
2.3.6.3.04180,790.00  DOP----View
2.3.9.9.055,174.98  DOP----View
2.3.9.6.0192,522.62  DOP----View
2.6.5.7.0196,220.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  materiales ferreteros380,324.41  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025600000443420251,848,148.60  DOP