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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.998883 
Contract referenceHOMUYA-2025-00066 
Contract description:Adqusicion de detergente 
Goods 
Contract Start:
01/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOMUYA-DAF-CD-2025-0071 
Dept. de Mayordomía  
Adquisicion de detergente para uso en el hospital 
Dept. de Mayordomía  
OFERTA PROD DE LIMPIEZA 
GoodsDominicana 
16,044.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal VALDESIA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2108025 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,044.840.000.000.0016,044.8416,044.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabo de cuaba5PAQ159.3159.3796.500.000.000.00796.50796.50
    
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabon bola azul5PAQ312.7312.71,563.500.000.000.001,563.501,563.50
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01cloro10LB192.15192.151,921.500.000.000.001,921.501,921.50
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01mistolin10UD703.28703.287,032.800.000.000.007,032.807,032.80
    
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01AB1UD584.1584.1584.100.000.000.00584.10584.10
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ace1GAL1,631.941,631.941,631.940.000.000.001,631.941,631.94
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01brillo verde5GAL2525125.000.000.000.00125.00125.00
    
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01brillo gordo5UD29.529.5147.500.000.000.00147.50147.50
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico4CAJ560.5560.52,242.000.000.000.002,242.002,242.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
16,044.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0113,802.84  DOP----View
2.3.3.2.012,242.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago por suministro de dertegente16,044.84  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251116,044.84  DOP