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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1010513 
Contract referenceMESCYT-2025-00169 
Contract description:ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
03/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
MESCYT-CCC-CP-2025-0014 
ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA 
ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA 
SUMINISTRO 
ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA 
GoodsDominicana 
63,082.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/09/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2107632 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
53,460.000.009,622.800.00152,161.0063,082.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01CLIP BILLETEROS 19 MM CAJAS 12/1 DE COLORES ver pliego500UD37.76178,500.000.00181,530.000.0018,880.0010,030.00
    
11
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01CARPETAS BLANCAS DE 1 PULGADA, ver pliego50UD177884,400.000.0018792.000.008,850.005,192.00
    
16
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 13 CAJAS 100 /1 , ver pliego20UD3542895,780.000.00181,040.400.007,080.006,820.40
    
28
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01PEGAMENTO LIQUIDO, ver pliego200UD3545010,000.000.00181,800.000.0070,800.0011,800.00
    
33
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01ROLLOS DE STICKER (ETIQUETAS ADHESIVAS DE PAPEL) PARA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA ZEBRA GK 420T ver pliego30UD59035610,680.000.00181,922.400.0017,700.0012,602.40
    
47
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.9.2.01CLIP GRANDE DE COLORES, ver pliego250UD67.26307,500.000.00181,350.000.0016,815.008,850.00
    
56
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01ETIQUETAS INDICADORAS DE FIRMAS EN VARIOS COLORES PQS. (POST IT BANDERITAS), ver pliego300PAQ40.12226,600.000.00181,188.000.0012,036.007,788.00
 
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2,181.82 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.012,181.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA2,181.82  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755454404910ECUsi12,181.82  DOPLink