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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.999544
Contract reference
MICM-2025-00328
Contract description:
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2025-0092
Request Title
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.
Description
Adquisición de Productos para el Mantenimiento de las Torres de Enfriamiento del MICM - Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y el Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
Oferta PQI_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
225,218.93 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/12/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. 10121 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
50 Galones de Dispersante Químico 20 Galones de Microbicida Biodegradable 50 Libras de Cloro/Bromo Todos a ser entregado en una única entrega.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2106243 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
190,863.50
0.00
34,355.43
0.00
225,600.00
225,218.93
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
Dispersante Químico para Torre de Enfriamiento
50
GAL
2,240
1,896.52
94,826.00
0.00
18
17,068.68
0.00
112,000.00
111,894.68
2
47101610 - Compuestos par
(...)
47101610 - Compuestos para suavizar el agua
2.3.7.2.07
Microbicida Biodegradable
20
GAL
2,780
2,353.15
47,063.00
0.00
18
8,471.34
0.00
55,600.00
55,534.34
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro / bromo
50
LB
1,160
979.49
48,974.50
0.00
18
8,815.41
0.00
58,000.00
57,789.91
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
1.Requerimiento DM 83-25-COM-2025-0750.pdf
1.Requerimiento DM 83-25-COM-2025-0750.pdf
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2.Solicitud de Compra.pdf
2.Solicitud de Compra.pdf
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4.Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
4.Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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5.Certificación de Existencia de Fondos.pdf
5.Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Download
Acta de Apertura.pdf
Acta de Apertura.pdf
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Informe Pericial.pdf
Informe Pericial.pdf
Download
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
Download
Notificación de Adjudicación.pdf
Notificación de Adjudicación.pdf
Download
Ortden de Compra.pdf
Ortden de Compra.pdf
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Certificado Cuota Comprometer.pdf
Certificado Cuota Comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,218.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
167,429.02
DOP
----
View
2.3.7.2.99
57,789.91
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A presentación de Factura
225,218.93
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754056498681Wy0do
1
225,218.93
DOP
Vencido
Link