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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.997781
Contract reference
INDRHI-2025-00546
Contract description:
COMPRA DE DIENTES DE CUBO, PARA SER USADO EN LA RETROXCAVADORA, FICHA M-154, UBICADO EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE REIGO BAJO YUNA Y JUEGO DE CUCHILLA Y SUS TORNILLOS, PARA SER UTILIZADA EN LA F
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0423
Request Title
COMPRA DE DIENTES DE CUBO, PARA SER USADO EN LA RETROXCAVADORA, FICHA M-154, UBICADO EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE REIGO BAJO YUNA Y JUEGO DE CUCHILLA Y SUS TORNILLOS, PARA SER UTILIZADA EN LA F
Description
COMPRA DE DIENTES DE CUBO, PARA SER USADO EN LA RETROXCAVADORA, FICHA M-154, UBICADO EN LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE REIGO BAJO YUNA Y JUEGO DE CUCHILLA Y SUS TORNILLOS, PARA SER UTILIZADA EN LA FICHA N-34, LOCALIZADO EN LA DIRECCION SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU.
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
Reply Reference
COMPRA DE DIENTES DE CUBO Y CUCHILLAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
79,152.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2105825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,078.20
0.00
12,074.08
0.00
67,078.20
79,152.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
22101703 - Cuchillas o di
(...)
22101703 - Cuchillas o dientes u otros filos cortantes
2.3.9.8.01
DIENTES DEL CUBO PARA RETROEXCAVADORA M-154
5
UD
5,406
5,406
27,030.00
0.00
18
4,865.40
0.00
27,030.00
31,895.40
2
22101703 - Cuchillas o di
(...)
22101703 - Cuchillas o dientes u otros filos cortantes
2.3.9.8.01
CUCHILLA Y SUS TORNILLO PARA EL EQUIPO GREDAR CAT. FICHA N-34
1
UD
40,048.2
40,048.2
40,048.20
0.00
18
7,208.68
0.00
40,048.20
47,256.88
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/7/2025_7_52 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,152.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
79,152.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
79,152.28
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753819219060YBbT1
1
79,152.28
DOP
Vencido
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