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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.997889 
Contract referenceDGBN-2025-00068 
Contract description:Adquisición de Artículos de Limpieza para suplir las necesidades de la institución 
Goods 
Contract Start:
31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGBN-DAF-CD-2025-0033 
Adquisición de Artículos de Limpieza para suplir las necesidades de la institución 
Adquisición de Artículos de Limpieza para suplir las necesidades de la institución 
Departamento de Almacen 
DGBN-DAF-CD-2025-0033 
GoodsDominicana 
150,998.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2105710 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
127,965.000.0023,033.700.00164,875.00150,998.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Rollo de papel higiénico Jumbo 12/11,000UD10580.980,900.000.001814,562.000.00105,000.0095,462.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para pisos 60GAL35029517,700.000.00183,186.000.0021,000.0020,886.00
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro100GAL10053.95,390.000.0018970.200.0010,000.006,360.20
    
6
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Sacos de detergentes en polvo 15UD1,10093514,025.000.00182,524.500.0016,500.0016,549.50
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas microfibras para limpiar150UD45334,950.000.0018891.000.006,750.005,841.00
    
12
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador de 16 onz25UD65501,250.000.0018225.000.001,625.001,475.00
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedra azul de olores para baños50UD80753,750.000.0018675.000.004,000.004,425.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
50,836.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0511,192.30  DOP----View
2.3.7.2.9910,750.00  DOP----View
2.3.9.1.0128,894.66  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Artículos de Limpieza para suplir las necesidades de la institución.50,836.96  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1753880365616bspU9150,836.96  DOPLink