1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.999547
Contract reference
MICM-2025-00324
Contract description:
Adquisición de Insumos - Jugos, Leche y Galletas - para Realización de Actividades Internas del MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2025-0090
Request Title
Adquisición de Insumos - Jugos, Leche y Galletas - para Realización de Actividades Internas del MICM.
Description
Adquisición de Insumos - Jugos, Leche y Galletas - para Realización de Actividades Internas del MICM.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
MICM-DAF-CD-2025-0090
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,223.2 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Torre MICM. Av,27 de febrero No 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a diez (10) días calendarios luego de emitida y enviada la orden de servicio correspondiente. Lugar de Entrega: Torre MICM. Av,27 de febrero No 306, Bella Vista. S
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2104931 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,903.20
0.00
4,320.00
0.00
34,500.00
39,223.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
Jugos Sabores Variados - Fardos 24/1
15
UD
1,500
1,600
24,000.00
0.00
18
4,320.00
0.00
22,500.00
28,320.00
2
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
Leche - 1 Litro - Fardos 12/1
12
UD
1,000
908.6
10,903.20
0.00
0
0.00
0.00
12,000.00
10,903.20
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/7/2025_1_26 p.m..Pdf
Download
1. Certificación de Existencia de Fondos.pdf
1. Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Download
2. CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
2. CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Download
3. Informe de Evaluación Tecnica del Procedimiento.pdf
3. Informe de Evaluación Tecnica del Procedimiento.pdf
Download
4 . Acta de Adjudicación 0090.pdf
4 . Acta de Adjudicación 0090.pdf
Download
5. Notificación de Oferentes habilitados.pdf
5. Notificación de Oferentes habilitados.pdf
Download
6. Orden de Compras Sanfra.pdf
6. Orden de Compras Sanfra.pdf
Download
7. Certificado de Cuota Sanfra.pdf
7. Certificado de Cuota Sanfra.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,296.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
79,296.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago contra presentación de factura.
79,296.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754056908396Nkw38
1
79,296.00
DOP
Vencido
Link