Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1001601 
Contract referenceDGIMFFAA-2025-00103 
Contract description:Adquisición de suministros de oficina 
Goods 
Contract Start:
11/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0044 
Adquisición de suministros de oficina 
Adquisición de suministros de oficina 
Departamento de Logística de la DGIMFFAA.  
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
6,840.91 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección 91000 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

para ser utilizados en las cartas emitidas por la Dirección General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2104967 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,797.380.001,043.530.005,797.386,840.91
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01 Papel 8 1/2 x 11 crema1RESMA1,237.381,237.381,237.380.0018222.730.001,237.381,460.11
    
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre de carta en hilo crema no.101CAJ4,5604,5604,560.000.0018820.800.004,560.005,380.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
6,840.91 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.011,460.11  DOP----View
2.3.9.2.015,380.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago por transferencia 6,840.91  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1753734422905NNpWA16,840.91  DOPLink