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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1001303 
Contract referencePROCURADURIA-2025-00295 
Contract description:Adquisición de Materiales de redes. 
Goods 
Contract Start:
07/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0096 
Adquisición de Materiales de redes. 
Adquisición de Materiales de redes. 
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0096 
GoodsDominicana 
118,666.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. JIMENEZ MOYA 809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2102740 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
100,565.000.0018,101.700.00442,768.00118,666.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Cable UTP Cat. 6.40CAJ10,844.22,46898,720.000.001817,769.600.00433,768.00116,489.60
    
2
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Conectores RJ-45 Cat. 6, sin blindaje.500PAQ183.691,845.000.0018332.100.009,000.002,177.10
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
118,666.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01118,666.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de redes.118,666.70  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252.3.9.6.011118,666.70  DOP