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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1027606 
Contract referenceEDENORTE-2025-00230 
Contract description:ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE COCINA PARA EDENORTE DIRIGIDO A MIPYME, PRIMERA CONVOCATORIA 
Goods 
Contract Start:
17/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/10/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
EDENORTE-CCC-CP-2025-0010 
ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE COCINA PARA EDENORTE DIRIGIDO A MIPYME, PRIMERA CONVOCATORIA 
ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE COCINA PARA EDENORTE DIRIGIDO A MIPYME, PRIMERA CONVOCATORIA 
GERENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO 
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL OFERTA DEL PROCESO No. ED 
GoodsDominicana 
876,035.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/10/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2103113 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
746,376.000.00129,659.680.001,300,000.00876,035.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5000010
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA8,000LB4029.3234,400.000.001637,504.000.00320,000.00271,904.00
    
5000267
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TERMO PARA CAFE400UD1,000644.49257,796.000.001846,403.280.00400,000.00304,199.28
    
5000282
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES NO. 75,000PAQ9234.99174,950.000.001831,491.000.00460,000.00206,441.00
    
5000075
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01CREMORA DE 22 ONZAS200UD450284.956,980.000.001810,256.400.0090,000.0067,236.40
    
5000091
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.5.01ESCURRIDOR PARA PLATOS50UD60044522,250.000.00184,005.000.0030,000.0026,255.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
876,035.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01339,140.40  DOP----View
2.3.9.5.01536,895.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2025  PAGO876,035.68  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DF-C034-20252025876,035.68  DOP