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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.994712
Contract reference
DGII-2025-00246
Contract description:
Servicio de instalación de laminado para 15 Toyota Hilux año 2025, 2 minibus Toyota Hiace año 2025 y 1 autobús Toyota Coaster año 2026 / 16 juegos De Defensa Delantera Y Trasera De Hierro Galvanizada
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2025-0071
Request Title
Servicio de instalación de laminado para 15 Toyota Hilux año 2025, 2 minibus Toyota Hiace año 2025 y 1 autobús Toyota Coaster año 2026 / 16 juegos De Defensa Delantera Y Trasera De Hierro Galvanizad
Description
Servicio de instalación de laminado para 15 Toyota Hilux año 2025, 2 minibus Toyota Hiace año 2025 y 1 autobús Toyota Coaster año 2026 / 16 juegos De Defensa Delantera Y Trasera De Hierro Galvanizado Y Reforzado Para Toyota Hilux Años 2022 Y 2025
Business Operation
Sección Transportación
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,621,083 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2100131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,373,799.15
0.00
247,283.85
0.00
1,369,000.00
1,621,083.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
LOTE 1
25172601 - Acabados para
(...)
25172601 - Acabados para automotores
2.3.9.8.02
LOTE 1: JUEGOS DE DEFENSA DELANTERA Y TRASERA DE HIERRO GALVANIZADO Y REFORZADO PARA TOYOTA HILUX AÑOS 2022 y 2025
1
UD
341,000
1,048,460.17
1,048,460.17
0.00
18
188,722.83
0.00
341,000.00
1,237,183.00
LOTE 2
25172603 - Parachoques pa
(...)
25172603 - Parachoques para automotores
2.3.9.8.01
LOTE 2: LAMINADO OSCURO, DE ALTA CALIDAD, 9% TRANSMISION DE LUZ VISIBLE, 57% BLOQUEO DE ENERGIA REFLEJADA TOTAL, 99% RECHAZO LUZ ULTRAVIOLETA, 90% REDUCCION RESPLANDOR, 5% REFLEJO LUZ VISIBLE
1
UD
1,028,000
325,338.98
325,338.98
0.00
18
58,561.02
0.00
1,028,000.00
383,900.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/7/2025_5_18 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2025-0071 CERTIFICADO DE CUOATA A COMPROMETER.pdf
DGII-DAF-CM-2025-0071 CERTIFICADO DE CUOATA A COMPROMETER.pdf
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DGII-DAF-CM-2025-0071 INFORME DE EVALUACION.pdf
DGII-DAF-CM-2025-0071 INFORME DE EVALUACION.pdf
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DGII-DAF-CM-2025-0071 NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf
DGII-DAF-CM-2025-0071 NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf
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DGII-DAF-CM-2025-0071 ORDEN DE COMPRAS.pdf
DGII-DAF-CM-2025-0071 ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,621,083.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
383,900.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,237,183.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
1,621,083.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
cc-cm-2025-0233
1
1,621,083.00
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2025-0071 CERTIFICADO DE CUOATA A COMPROMETER.pdf