Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.993972 
Contract referenceCORPHOTEL-2025-00039 
Contract description::Para la Compra de Material Gastable de Limpieza para la Oficina Principal 
Goods 
Contract Start:
18/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORPHOTEL-DAF-CM-2025-0008 
Para la Compra de Material Gastable de Limpieza para la Oficina Principal 
Para la Compra de Material Gastable de Limpieza para la Oficina Principal 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
CORPHOTEL-DAF-CM-2025-0008  
GoodsDominicana 
9,935.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2098409 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,545.900.000.001,389.2614,599.209,935.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01azucar 50 paq. de 5 libras50PAQ229.681497,450.000.000.00161,192.0011,484.008,642.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05fundas de 5 galones10PAQ212.470.59705.900.000.0018127.062,124.00832.96
    
28
40161503 - Recolectores d(...)
2.3.9.8.01Palitas de recoger basura6UD165.265390.000.000.001870.20991.20460.20
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
47,105.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,014.80  DOP----View
2.3.3.2.0146,090.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL47,105.60  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DADFI0860147,105.60  DOP