Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.994721 
Contract referenceDpto. Aeroportuario-2025-00273 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso del Departamento Aeroportuario 
Goods 
Contract Start:
22/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0125 
Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso del Departamento Aeroportuario 
Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso del Departamento Aeroportuario 
SERVICIOS GENERALES  
Diseño e Ingenieria, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
227,740 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2089315 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
193,000.000.0034,740.000.00227,740.00227,740.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102205 - Placa de acero(...)
2.3.6.3.06Plancha de 13 pies x 3/4 P316UD13,92411,800188,800.000.001833,984.000.00222,784.00222,784.00
    
2
30101605 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06Barra roscada 3/88UD3543002,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
    
3
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02Tarugo 3/820UD82.6701,400.000.0018252.000.001,652.001,652.00
    
4
31161725 - Tuercas abraza(...)
2.3.6.3.06Tuerca de 3/820UD11.810200.000.001836.000.00236.00236.00
    
5
31161807 - Arandelas plan(...)
2.3.6.3.06Arandela de 3/820UD11.810200.000.001836.000.00236.00236.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
227,740.00 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.021,652.00  DOP----View
2.3.6.3.06226,088.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Cheque227,740.00  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DAF-CD-2025-01251227,740.00  DOP
20262025-012510.00  DOP