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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988408 
Contract referenceCORPHOTEL-2025-00033 
Contract description:Para la Compra de Material Gastable de Oficina por un periodo de 6 meses. 
Goods 
Contract Start:
02/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORPHOTEL-DAF-CM-2025-0007 
Para la Compra de Material Gastable de Oficina por un periodo de 6 meses. 
Para la Compra de Material Gastable de Oficina por un periodo de 6 meses. 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
SUPLIGENSA SRL, PROCESO: CORPHOTEL-DAF-CM-2025-000 
GoodsDominicana 
8,528.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2085357 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
7,395.000.000.001,133.1046,072.708,528.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa Azul5CAJ962.82201,100.0000.0000.0000.004,814.001,100.00
    
17
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04Tijeras5UD127.4434170.0000.0000.001830.60637.20200.60
    
21
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01postit-ty20PAQ283.230600.0000.0000.0018108.005,664.00708.00
    
27
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01cpapel sumadora20CAJ82.617340.0000.0000.001861.201,652.00401.20
    
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores10CAJ1,327.51301,300.0000.0000.0018234.0013,275.001,534.00
    
40
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01carpeta de tres gancho 4 pulgadas blaca15UD1,197.72353,525.0000.0000.0018634.5017,965.504,159.50
    
44
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post-it separador de firma10CAJ206.536360.0000.0000.001864.802,065.00424.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
74,500.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0131,499.98  DOP----View
2.3.3.1.0140,000.23  DOP----View
2.6.8.3.013,000.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL74,500.24  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DADFI0782174,500.24  DOP